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市教育局强化市直教育系统财务收支内部审计和监督工作
来源: 时间:2015-04-14 [ ]

  为进一步做好今年市直教育系统内审工作,日前,市教育局专门召开了市直教育系统财务收支内部审计和监督工作座谈会,对去年内审中发现的共性问题进行了认真分析,针对出现的一些新情况、新问题提出了整改意见。
  一是要拓宽内审的范围。实现内部审计工作的全覆盖,摸清内部审计对象的“家底”,填补审计“空白点”,学校所有经济活动全面到位。二是要坚持内审的深度。要针对各个单位的不同情况,选择一到两个切入口,查深查透,对审计发现的问题,要进行深入剖析,找出问题的症结,及时纠正违法违规行为并提出合理化意见建议,为领导提供评价、决策依据。三是要突出内审的重点。坚持把学生食堂经费管理使用情况、机关事业单位“三公”经费及国有资产管理的审计作为今年的重点。四是要重视存在问题的整改。抓好审计发现问题的处理、审计意见建议的落实工作。今年要在每个内审项目实施前,审计小组必须对照上年审计报告中提出的问题,查看整改落实的情况,整改措施未到位或整改效果不明显的,逐条分析原因,制定对策,坚决克服屡审屡犯情况。
  会议同时要求市直各学校、各直属事业单位认真抓好内控制度建设,对已有的财务管理制度进行修订完善,用制度管人、管权、管钱,建立必要的监督、管理约束机制。
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